Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20912 |
14/09/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA |
3.341,76 |
3.341,76 |
3.341,76 |
20987 |
15/09/2021 |
LUIS HENRIQUE MARCON |
42.628,80 |
32.949,80 |
32.949,80 |
21050 |
16/09/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
402,32 |
402,32 |
402,32 |
21231 |
21/09/2021 |
CINARA CIMONE DE SOUZA 68985088068 |
752,00 |
752,00 |
752,00 |
21829 |
23/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
21895 |
24/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
21945 |
27/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
21946 |
27/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
22097 |
28/09/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
22178 |
28/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
22257 |
29/09/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.362,00 |
2.362,00 |
2.362,00 |
22258 |
29/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
22259 |
29/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
22645 |
04/10/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
5.168,70 |
5.168,70 |
5.168,70 |
22659 |
04/10/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
22832 |
05/10/2021 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
22859 |
06/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
596,80 |
596,80 |
596,80 |
22960 |
07/10/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23003 |
07/10/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
23006 |
07/10/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
Sub-total |
60.661,28 |
50.982,28 |
50.982,28 |