Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13318 |
16/06/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
13410 |
17/06/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
319,12 |
319,12 |
319,12 |
13507 |
18/06/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
13765 |
22/06/2021 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
13766 |
22/06/2021 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
13767 |
22/06/2021 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
13768 |
22/06/2021 |
FARMACIA DERMATOBEL LTDA - ME |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
14325 |
24/06/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
14361 |
24/06/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
14441 |
25/06/2021 |
BOSSONI & CANDATEN LTDA |
2.456,24 |
2.456,24 |
2.456,24 |
14445 |
25/06/2021 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14452 |
25/06/2021 |
JONAS ADRIANO GRAEBIN |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
14564 |
28/06/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
14629 |
28/06/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
112,41 |
112,41 |
112,41 |
14714 |
29/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
14812 |
30/06/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
14969 |
01/07/2021 |
FUNDAÇÃO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
14980 |
01/07/2021 |
MARTIMIANA DA COSTA |
5.861,90 |
5.861,90 |
5.861,90 |
15190 |
05/07/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.625,64 |
8.625,64 |
8.625,64 |
15244 |
05/07/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
Sub-total |
26.771,91 |
26.771,91 |
26.771,91 |