Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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8833 | 02/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.631,00 | 1.631,00 | 1.631,00 |
9119 | 09/07/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
9193 | 11/07/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
9194 | 11/07/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 426,80 | 426,80 | 426,80 |
10333 | 30/07/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 595,90 | 595,90 | 595,90 |
10590 | 09/08/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.220,60 | 1.220,60 | 1.220,60 |
10801 | 16/08/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
10806 | 16/08/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 571,00 | 571,00 | 571,00 |
10807 | 16/08/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.263,60 | 2.263,60 | 2.263,60 |
10808 | 16/08/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 829,50 | 829,50 | 829,50 |
Sub-total | 9.633,40 | 9.633,40 | 9.633,40 |
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