Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4774 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
4775 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
4784 |
28/03/2024 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
39.860,00 |
39.860,00 |
39.860,00 |
4787 |
28/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
4790 |
28/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
4791 |
28/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
70,08 |
70,08 |
70,08 |
4810 |
28/03/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
4.385,05 |
4.385,05 |
4.385,05 |
4811 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
4812 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.010,40 |
1.010,40 |
1.010,40 |
4813 |
28/03/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
7.631,08 |
7.631,08 |
7.631,08 |
4814 |
28/03/2024 |
JADERSON TIRLONI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
4816 |
28/03/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
467,46 |
467,46 |
467,46 |
4817 |
28/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
4818 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
4819 |
28/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4820 |
28/03/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
27.938,00 |
27.938,00 |
27.938,00 |
4821 |
28/03/2024 |
VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
4822 |
28/03/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
4825 |
28/03/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
18.057,82 |
18.057,82 |
18.057,82 |
4846 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.784,15 |
2.784,15 |
2.784,15 |
Sub-total |
109.747,97 |
109.747,97 |
109.747,97 |