Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4847 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.784,15 |
2.784,15 |
2.784,15 |
4848 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.464,65 |
2.464,65 |
2.464,65 |
4861 |
28/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
21.255,39 |
21.255,39 |
21.255,39 |
4862 |
28/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.864,60 |
3.864,60 |
3.864,60 |
4874 |
01/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
4875 |
01/04/2024 |
SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4877 |
01/04/2024 |
ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4878 |
01/04/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4879 |
01/04/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4880 |
01/04/2024 |
LUCIANE ZITZKE SAND |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4881 |
01/04/2024 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4882 |
01/04/2024 |
JULIA GRACIELA AMARO |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4883 |
01/04/2024 |
AMANDA WEBBER |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
4902 |
03/04/2024 |
ELOIVIR CARLOS MENOSSO |
2.038,00 |
2.038,00 |
2.038,00 |
4903 |
03/04/2024 |
ELOIVIR CARLOS MENOSSO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
4919 |
04/04/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
4920 |
04/04/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
4921 |
04/04/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
4922 |
04/04/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
4923 |
04/04/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
Sub-total |
46.238,79 |
46.238,79 |
46.238,79 |