Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5246 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
5250 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
213,88 |
213,88 |
213,88 |
5251 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
828,81 |
828,81 |
828,81 |
5252 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
5253 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5255 |
12/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5256 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5259 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5261 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
5275 |
15/04/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.365,50 |
2.365,50 |
2.365,50 |
5295 |
15/04/2024 |
EDISON LUIZ SCHONHORST |
7.142,90 |
7.142,90 |
7.142,90 |
5296 |
15/04/2024 |
EDISON LUIZ SCHONHORST |
8.699,80 |
8.699,80 |
8.699,80 |
5298 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
5299 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
499,63 |
499,63 |
499,63 |
5300 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
5304 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.428,70 |
1.428,70 |
1.428,70 |
5305 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
5307 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
417,75 |
417,75 |
417,75 |
5311 |
16/04/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
7.395,80 |
7.395,80 |
7.395,80 |
5312 |
16/04/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
Sub-total |
40.942,66 |
40.942,66 |
40.942,66 |