Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9908 |
18/07/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
253,32 |
253,32 |
253,32 |
9909 |
18/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
224,26 |
224,26 |
224,26 |
9916 |
18/07/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
9917 |
18/07/2024 |
SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
9918 |
18/07/2024 |
JN PNEUS LTDA |
4.259,92 |
4.259,92 |
4.259,92 |
9921 |
18/07/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
9924 |
18/07/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
58,76 |
58,76 |
58,76 |
9926 |
19/07/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
9944 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
9945 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.403,35 |
2.403,35 |
2.403,35 |
9946 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
9967 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
9968 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
9969 |
22/07/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9970 |
22/07/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
9979 |
23/07/2024 |
ENDODIAGNÓSTICO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
16.200,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
9984 |
23/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
9985 |
24/07/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.983,93 |
3.983,93 |
3.983,93 |
9988 |
24/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
9989 |
24/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
Sub-total |
39.298,85 |
33.898,85 |
33.898,85 |