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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
14185 11/10/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA 817,00 817,00 817,00
14189 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 659,20 659,20 659,20
14190 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 659,20 659,20 659,20
14191 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 659,20 659,20 659,20
14192 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 160,00 160,00 160,00
14194 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 160,00 160,00 160,00
14196 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 180,00 180,00 180,00
14199 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 180,00 180,00 180,00
14200 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 160,00 160,00 160,00
14204 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 100,00 100,00 100,00
14205 11/10/2024 AIRTO SCAPINI ME 947,60 0,00 0,00
14207 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 2.595,60 2.595,60 2.595,60
14208 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 1.442,00 1.442,00 1.442,00
14209 11/10/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.854,00 1.854,00 1.854,00
14211 11/10/2024 AIRTO SCAPINI ME 947,60 0,00 0,00
14212 11/10/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.854,00 1.854,00 1.854,00
14214 11/10/2024 ODOLIR JOSE GATTI 865,20 865,20 865,20
14216 11/10/2024 ODOLIR JOSE GATTI 865,20 865,20 865,20
14219 11/10/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.854,00 1.854,00 1.854,00
14221 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 2.822,20 2.822,20 2.822,20
Sub-total 19.782,00 17.886,80 17.886,80
Primeiro  < 749 750 751 752 753 754 755 756 757 >  Último