Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14185 |
11/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
14189 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14190 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14191 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14192 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14194 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14196 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
14199 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
14200 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14204 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
14205 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
14207 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
14208 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
14209 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
14211 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
14212 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
14214 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
14216 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
14219 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
14221 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.822,20 |
2.822,20 |
2.822,20 |
Sub-total |
19.782,00 |
17.886,80 |
17.886,80 |