Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14062 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.874,22 |
2.874,22 |
2.874,22 |
14063 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.110,18 |
2.110,18 |
2.110,18 |
14064 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.001,04 |
2.001,04 |
2.001,04 |
14065 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.146,57 |
2.146,57 |
2.146,57 |
14066 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.819,12 |
1.819,12 |
1.819,12 |
14067 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.659,03 |
8.659,03 |
8.659,03 |
14068 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.295,21 |
8.295,21 |
8.295,21 |
14069 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.929,31 |
3.929,31 |
3.929,31 |
14089 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14090 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14091 |
08/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
14093 |
08/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
14095 |
08/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
14096 |
08/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
14098 |
08/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
14102 |
08/10/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
14111 |
09/10/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
14127 |
09/10/2024 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
14130 |
09/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
14184 |
11/10/2024 |
ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
817,40 |
817,40 |
817,40 |
Sub-total |
91.651,13 |
91.651,13 |
91.651,13 |