Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10412 |
28/06/2023 |
DEBORA DE OLIVEIRA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
10419 |
29/06/2023 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
10420 |
29/06/2023 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
10422 |
29/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
996,47 |
996,47 |
996,47 |
10423 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
451,16 |
451,16 |
451,16 |
10424 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
89,59 |
89,59 |
89,59 |
10425 |
29/06/2023 |
I P E R G S |
123,80 |
123,80 |
123,80 |
10493 |
30/06/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
10501 |
30/06/2023 |
I P E R G S |
11.055,03 |
11.055,03 |
11.055,03 |
10512 |
30/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
84,84 |
84,84 |
84,84 |
10532 |
03/07/2023 |
FABIA SOUSA PRESSER |
7.376,40 |
7.376,40 |
7.376,40 |
10573 |
05/07/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
10576 |
06/07/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
393,12 |
393,12 |
393,12 |
10578 |
06/07/2023 |
DENVER MICHEL DOS SANTOS |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
10580 |
06/07/2023 |
ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
10582 |
06/07/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10586 |
06/07/2023 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
575,04 |
575,04 |
575,04 |
10591 |
06/07/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
705,60 |
705,60 |
705,60 |
10592 |
06/07/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
705,60 |
705,60 |
705,60 |
10593 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
Sub-total |
24.138,19 |
24.138,19 |
24.138,19 |