Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5126 |
08/04/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5143 |
09/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
5152 |
09/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5153 |
09/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5155 |
09/04/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
18.213,87 |
18.213,87 |
18.213,87 |
5185 |
10/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
5252 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
5253 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5255 |
12/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5256 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5259 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5261 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
5327 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
5329 |
16/04/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
5330 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
5331 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
5332 |
16/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
5403 |
18/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5405 |
18/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
5407 |
18/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
Sub-total |
36.119,87 |
36.119,87 |
36.119,87 |