Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7002 | 30/08/2013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 540,51 | 540,51 | 540,51 |
7003 | 30/08/2013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 43,46 | 43,46 | 43,46 |
7004 | 30/08/2013 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | 786,60 | 786,60 | 786,60 |
7005 | 30/08/2013 | INSS - SERVIDORES | 2.117,19 | 2.117,19 | 2.117,19 |
7006 | 30/08/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 10.873,27 | 10.873,27 | 10.873,27 |
7007 | 30/08/2013 | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 1.854,35 | 1.854,35 | 1.854,35 |
7008 | 30/08/2013 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | 1.240,17 | 1.240,17 | 1.240,17 |
7716 | 30/09/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
7717 | 30/09/2013 | SUBSIDIOS | 49.526,29 | 49.526,29 | 49.526,29 |
7718 | 30/09/2013 | REPRESENTACAO MENSAL | 2.251,19 | 2.251,19 | 2.251,19 |
Sub-total | 71.893,03 | 71.893,03 | 71.893,03 |
Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |