Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
553 |
06/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
259,50 |
259,50 |
259,50 |
642 |
13/02/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
181,11 |
181,11 |
181,11 |
703 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
704 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
764 |
24/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
585,58 |
585,58 |
585,58 |
989 |
27/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.087,35 |
1.087,35 |
1.087,35 |
990 |
27/02/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
93,90 |
93,90 |
93,90 |
991 |
27/02/2025 |
FERRAMENTAS |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
992 |
27/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
1119 |
07/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
1126 |
10/03/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
290,80 |
290,80 |
290,80 |
1132 |
10/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.166,20 |
1.166,20 |
1.166,20 |
1133 |
10/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
21,60 |
21,60 |
21,60 |
1134 |
10/03/2025 |
FERRAMENTAS |
77,95 |
77,95 |
77,95 |
1135 |
10/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
856,17 |
856,17 |
856,17 |
1136 |
10/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
30,40 |
30,40 |
30,40 |
1391 |
21/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
1392 |
21/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
49,60 |
49,60 |
0,00 |
1393 |
21/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
118,05 |
118,05 |
0,00 |
Sub-total |
5.648,01 |
5.648,01 |
5.400,36 |
Total |
5.648,01 |
5.648,01 |
5.400,36 |