Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
39 |
08/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
142,95 |
142,95 |
142,95 |
41 |
08/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
860,67 |
860,67 |
860,67 |
264 |
19/01/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
141,80 |
141,80 |
141,80 |
294 |
19/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.686,37 |
1.686,37 |
1.686,37 |
299 |
19/01/2024 |
OSIEL DA VEIGA ME |
885,61 |
885,61 |
885,61 |
301 |
19/01/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
549,70 |
549,70 |
549,70 |
360 |
23/01/2024 |
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
567 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693 |
31/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
852,42 |
852,42 |
852,42 |
695 |
31/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
736 |
01/02/2024 |
UISLAS VALENTINI 03399841043 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
791 |
02/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
412,53 |
352,27 |
352,27 |
796 |
02/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.084,25 |
1.084,25 |
1.084,25 |
797 |
02/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.729,92 |
1.729,92 |
1.729,92 |
827 |
06/02/2024 |
SERGIO KROMBAUER 44327536091 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
829 |
06/02/2024 |
PATRIK PEREIRA 04080363036 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
833 |
06/02/2024 |
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850 |
07/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
886 |
07/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
914 |
09/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
4.559,66 |
4.559,66 |
4.559,66 |
Sub-total |
18.742,38 |
18.682,12 |
18.682,12 |