Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4585 |
01/07/2025 |
DANIELA PASQUALI |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
4586 |
01/07/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
4591 |
01/07/2025 |
SANDRO FELIPPE |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
4594 |
01/07/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
717,96 |
0,00 |
0,00 |
4595 |
01/07/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
186,00 |
0,00 |
0,00 |
4599 |
01/07/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
3.966,31 |
0,00 |
0,00 |
4600 |
01/07/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
816,69 |
0,00 |
0,00 |
4631 |
02/07/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
4632 |
02/07/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
595,85 |
595,85 |
595,85 |
4633 |
02/07/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
4664 |
03/07/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
5.273,10 |
5.273,10 |
5.273,10 |
4671 |
03/07/2025 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
4693 |
04/07/2025 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
4695 |
04/07/2025 |
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
4696 |
04/07/2025 |
FERNANDO ALVES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
4703 |
04/07/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
249,50 |
249,50 |
249,50 |
4709 |
04/07/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
291,95 |
291,95 |
291,95 |
4710 |
04/07/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
4720 |
07/07/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.007,37 |
1.007,37 |
1.007,37 |
4726 |
07/07/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
Sub-total |
28.056,25 |
22.369,29 |
22.369,29 |