Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1031 |
14/02/2023 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
1039 |
14/02/2023 |
METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA |
1.087,20 |
1.087,20 |
1.087,20 |
1049 |
15/02/2023 |
ART MEDICAL PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1050 |
15/02/2023 |
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1051 |
15/02/2023 |
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1078 |
15/02/2023 |
JOAO SERGIO LORENZI |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
1104 |
16/02/2023 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
1138 |
17/02/2023 |
LUIZ AMARO MATHIAS MEI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
1142 |
17/02/2023 |
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1143 |
17/02/2023 |
TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
5.260,00 |
5.260,00 |
5.260,00 |
1204 |
23/02/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
2.612,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
1227 |
23/02/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
13.632,48 |
13.632,48 |
13.632,48 |
1499 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
37.761,91 |
37.761,91 |
37.761,91 |
1500 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.041,73 |
2.041,73 |
2.041,73 |
1501 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.654,10 |
2.654,10 |
2.654,10 |
1502 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.766,28 |
2.766,28 |
2.766,28 |
1503 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
490,72 |
490,72 |
490,72 |
1504 |
28/02/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.946,00 |
1.946,00 |
1.946,00 |
1505 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
1558 |
28/02/2023 |
INSS |
1.857,58 |
1.857,58 |
1.857,58 |
Sub-total |
75.276,76 |
75.276,76 |
75.276,76 |