Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
977 | 07/03/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 118,78 | 118,78 | 118,78 |
1289 | 25/03/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 497,20 | 497,20 | 497,20 |
1645 | 09/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 78,90 | 78,90 | 78,90 |
1653 | 09/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
1663 | 09/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 388,00 | 388,00 | 388,00 |
1671 | 09/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 80,14 | 80,14 | 80,14 |
1700 | 11/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 981,24 | 981,24 | 981,24 |
1705 | 11/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 49,46 | 49,46 | 49,46 |
1710 | 11/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 69,48 | 69,48 | 69,48 |
1714 | 11/04/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 269,96 | 269,96 | 269,96 |
2460 | 20/05/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 619,23 | 619,23 | 619,23 |
4339 | 14/08/2013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 436,45 | 436,45 | 436,45 |
4340 | 14/08/2013 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 378,90 | 378,90 | 378,90 |
4341 | 14/08/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
4350 | 14/08/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 782,50 | 782,50 | 782,50 |
4351 | 14/08/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.131,00 | 2.131,00 | 2.131,00 |
4352 | 14/08/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.407,50 | 2.407,50 | 2.407,50 |
4354 | 14/08/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 579,20 | 579,20 | 579,20 |
4357 | 14/08/2013 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.817,10 | 2.817,10 | 2.817,10 |
5501 | 18/10/2013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 608,60 | 608,60 | 608,60 |
Sub-total | 13.458,02 | 13.458,02 | 13.458,02 |
1 2 > |