Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5208 | 25/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 577,12 | 577,12 | 577,12 |
5209 | 25/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 367,53 | 367,53 | 367,53 |
5210 | 25/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 370,79 | 370,79 | 370,79 |
5211 | 25/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
5467 | 27/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 418,11 | 418,11 | 418,11 |
5693 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 264,50 | 264,50 | 264,50 |
5695 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 177,52 | 177,52 | 177,52 |
5696 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 555,24 | 555,24 | 555,24 |
5697 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 218,16 | 218,16 | 218,16 |
5698 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 76,39 | 76,39 | 76,39 |
Sub-total | 3.099,16 | 3.099,16 | 3.099,16 |
Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |