Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5699 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 364,65 | 364,65 | 364,65 |
5700 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 371,45 | 371,45 | 371,45 |
5701 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 82,62 | 82,62 | 82,62 |
5702 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 128,70 | 128,70 | 128,70 |
5703 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 68,26 | 68,26 | 68,26 |
5704 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 266,09 | 266,09 | 266,09 |
5705 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 645,40 | 645,40 | 645,40 |
5706 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 542,12 | 542,12 | 542,12 |
5707 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 385,54 | 385,54 | 385,54 |
5708 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 350,59 | 350,59 | 350,59 |
Sub-total | 3.205,42 | 3.205,42 | 3.205,42 |
Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |