Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 904 |
04/03/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
871,40 |
871,40 |
871,40 |
| 1219 |
01/04/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1222 |
01/04/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
873,00 |
873,00 |
873,00 |
| 1631 |
03/05/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
245,60 |
245,60 |
245,60 |
| 1767 |
25/05/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.053,06 |
1.053,06 |
1.053,06 |
| 2078 |
07/06/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
279,50 |
279,50 |
279,50 |
| 2807 |
03/08/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
226,90 |
226,90 |
226,90 |
| 3366 |
20/09/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 3534 |
29/09/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
14.678,35 |
14.678,35 |
14.678,35 |
| 3942 |
18/10/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4746 |
15/12/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
371,25 |
371,25 |
371,25 |
| Sub-total |
19.714,06 |
19.714,06 |
19.714,06 |
| Total |
19.714,06 |
19.714,06 |
19.714,06 |