Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 20815 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7544 | 04/09/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 308,80 | 308,80 | 308,80 |
7829 | 17/09/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 62,48 | 62,48 | 62,48 |
7832 | 17/09/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.364,00 | 4.364,00 | 4.364,00 |
7862 | 18/09/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 308,80 | 308,80 | 308,80 |
8507 | 06/10/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
8508 | 06/10/2014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
8563 | 09/10/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.990,50 | 2.990,50 | 2.990,50 |
9079 | 30/10/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.214,00 | 1.214,00 | 1.214,00 |
9085 | 30/10/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.015,25 | 1.015,25 | 1.015,25 |
9236 | 04/11/2014 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 243,50 | 243,50 | 243,50 |
Sub-total | 10.937,33 | 10.937,33 | 10.937,33 |
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