Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5048 |
21/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
6,80 |
6,80 |
6,80 |
5087 |
22/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.156,87 |
1.156,87 |
1.156,87 |
5108 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
22,92 |
22,92 |
22,92 |
5109 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
229,40 |
229,40 |
229,40 |
5110 |
23/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
5111 |
23/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
365,40 |
365,40 |
365,40 |
5312 |
28/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
1.551,02 |
1.551,02 |
1.551,02 |
5325 |
29/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
5366 |
31/07/2025 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
5398 |
04/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
143,20 |
143,20 |
143,20 |
5431 |
05/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
59,99 |
59,99 |
59,99 |
5435 |
05/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
85,95 |
85,95 |
85,95 |
5441 |
05/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
52,99 |
52,99 |
52,99 |
5442 |
05/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
189,13 |
189,13 |
189,13 |
5464 |
06/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
57,89 |
57,89 |
57,89 |
5465 |
06/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
91,72 |
91,72 |
91,72 |
5466 |
06/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.618,54 |
1.618,54 |
1.618,54 |
5467 |
06/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
149,95 |
149,95 |
149,95 |
5468 |
06/08/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
51,89 |
51,89 |
51,89 |
5469 |
06/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
128,36 |
128,36 |
128,36 |
Sub-total |
6.156,98 |
6.156,98 |
6.156,98 |