Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2539 |
06/05/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.975,00 |
3.975,00 |
3.975,00 |
2540 |
06/05/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
42.149,70 |
42.149,70 |
42.149,70 |
2541 |
06/05/2024 |
JN PNEUS LTDA |
4.109,94 |
4.109,94 |
4.109,94 |
2545 |
06/05/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
27.036,88 |
27.036,88 |
27.036,88 |
2546 |
06/05/2024 |
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
2548 |
06/05/2024 |
BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
2549 |
06/05/2024 |
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
2550 |
06/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
430,43 |
430,43 |
430,43 |
2551 |
06/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
505,38 |
505,38 |
505,38 |
2552 |
06/05/2024 |
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
2553 |
07/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
2555 |
07/05/2024 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
2.853,58 |
2.853,58 |
2.853,58 |
2562 |
08/05/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
15,58 |
15,58 |
15,58 |
2564 |
08/05/2024 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
8.235,31 |
8.235,31 |
8.235,31 |
2566 |
08/05/2024 |
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
1.435,90 |
1.435,90 |
1.435,90 |
2573 |
08/05/2024 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
2578 |
08/05/2024 |
MECANICA MAIER E MAIER LTDA |
5.953,30 |
5.953,30 |
5.953,30 |
2580 |
08/05/2024 |
MECANICA MAIER E MAIER LTDA |
1.349,85 |
1.349,85 |
1.349,85 |
2593 |
10/05/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
15.689,70 |
15.689,70 |
15.689,70 |
2594 |
10/05/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
9.180,00 |
9.180,00 |
9.180,00 |
Sub-total |
126.144,55 |
126.144,55 |
126.144,55 |