| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 23/10/2025 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
7214/2025 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
462,02 |
| 10/11/2025 |
19.885.795/0001-90 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
4854/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
189,34 |
| 28/11/2025 |
01.036.245/0001-31 |
HILARIO JOSE GATTO |
6922/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
517,47 |
| 02/12/2025 |
58.628.069/0001-44 |
VERA TERESINHA SCHEIBLER |
7019/2025 |
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
800,00 |
| 02/12/2025 |
00.781.758/0001-04 |
Arend Cia LTDA |
7020/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
510,46 |
| 03/12/2025 |
57.037.142/0001-40 |
57.037.142 GILSON SCHUL SCHOENINGER |
7049/2025 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
150,00 |
| 03/12/2025 |
89.677.595/0013-61 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
7050/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
14,00 |
| 08/12/2025 |
92.802.784/0001-90 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
7360/2025 |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
571,64 |
| 09/12/2025 |
03.656.200/0001-95 |
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
7406/2025 |
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
114.827,26 |
| 09/12/2025 |
307.604.290-49 |
DALTRO CARDOSO |
7407/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
40,00 |
| 09/12/2025 |
08.140.486/0001-75 |
DOMINGOS TONELLO |
7410/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
840,31 |
| 09/12/2025 |
60.836.879/0001-38 |
60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
7411/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
1.248,00 |
| 09/12/2025 |
27.934.084/0001-97 |
VELCI AZEVEDO |
7412/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
1.320,50 |
| 09/12/2025 |
27.934.084/0001-97 |
VELCI AZEVEDO |
7413/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.037,40 |