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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
4591 07/07/2025 SHARK MAQUINAS 1.589,00 1.589,00 1.589,00
4603 08/07/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 559,90 559,90 559,90
4604 08/07/2025 DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP 1.740,00 1.740,00 1.740,00
4610 08/07/2025 MARIO MELLO 96391120030 302,50 302,50 302,50
4655 11/07/2025 COMERCIAL KANNENBERG LTDA 130,00 130,00 130,00
4663 11/07/2025 GAMA PNEUS LTDA - EPP 2.146,00 2.146,00 2.146,00
4672 11/07/2025 AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA 368,00 368,00 368,00
4673 11/07/2025 DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP 607,00 607,00 607,00
4684 11/07/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT 541,24 541,24 541,24
4685 11/07/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT 7.540,00 7.540,00 7.540,00
4744 14/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2.308,38 2.308,38 2.308,38
4782 15/07/2025 GAMA PNEUS LTDA - EPP 204,00 204,00 204,00
4799 16/07/2025 TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA 9.580,00 9.580,00 9.580,00
4808 16/07/2025 AUTO PECAS AMARANTE LTDA 90,00 90,00 90,00
4809 16/07/2025 AUTO PECAS AMARANTE LTDA 180,00 180,00 180,00
4810 16/07/2025 AUTO PECAS AMARANTE LTDA 488,00 488,00 488,00
4811 16/07/2025 AUTO PECAS AMARANTE LTDA 173,00 173,00 173,00
4812 16/07/2025 AUTO PECAS AMARANTE LTDA 60,00 60,00 60,00
4826 16/07/2025 COPREL TELECOM LTDA 156,70 156,70 156,70
4865 16/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 611,04 611,04 611,04
Sub-total 29.374,76 29.374,76 29.374,76
Primeiro  < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >  Último