Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15045 |
02/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
160,50 |
160,50 |
160,50 |
15046 |
02/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
15047 |
02/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
15059 |
02/07/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
15068 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15072 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15077 |
02/07/2021 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15085 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
173,40 |
173,40 |
173,40 |
15086 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
176,60 |
176,60 |
176,60 |
15087 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
209,14 |
209,14 |
209,14 |
15093 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
252,02 |
252,02 |
252,02 |
15094 |
05/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
15113 |
05/07/2021 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
15114 |
05/07/2021 |
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
1.264,84 |
1.264,84 |
1.264,84 |
15115 |
05/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.396,96 |
1.396,96 |
1.396,96 |
15136 |
05/07/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
15204 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
15205 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
15206 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
15207 |
05/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
Sub-total |
8.271,76 |
8.271,76 |
8.271,76 |