Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17713 |
30/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
986,57 |
986,57 |
986,57 |
17735 |
30/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
17738 |
30/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
17739 |
30/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
17764 |
30/07/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
594,28 |
594,28 |
594,28 |
17765 |
30/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
17910 |
03/08/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
80,60 |
80,60 |
80,60 |
17911 |
03/08/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
18006 |
05/08/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
18025 |
06/08/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
429,50 |
429,50 |
429,50 |
18026 |
06/08/2021 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
18027 |
06/08/2021 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
767,50 |
767,50 |
767,50 |
18028 |
06/08/2021 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
2.624,50 |
2.624,50 |
2.624,50 |
18032 |
06/08/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
18034 |
06/08/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
18040 |
06/08/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
94,35 |
94,35 |
94,35 |
18065 |
09/08/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
408,80 |
408,80 |
408,80 |
18081 |
09/08/2021 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
18132 |
09/08/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
297,50 |
297,50 |
297,50 |
18151 |
10/08/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
716,36 |
716,36 |
716,36 |
Sub-total |
13.065,46 |
13.065,46 |
13.065,46 |