Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6624 |
08/05/2024 |
ANA PAULA DA SILVA KASTEN |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
6660 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.785,85 |
7.785,85 |
7.785,85 |
6661 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.225,91 |
3.225,91 |
3.225,91 |
6664 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.821,20 |
5.821,20 |
5.821,20 |
6665 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,89 |
3.128,89 |
3.128,89 |
6666 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.639,29 |
5.639,29 |
5.639,29 |
6667 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
6668 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.110,18 |
2.110,18 |
2.110,18 |
6683 |
08/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
6684 |
08/05/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
6685 |
08/05/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
6686 |
08/05/2024 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
1.061,25 |
1.061,25 |
1.061,25 |
6699 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
27.983,61 |
27.983,61 |
27.983,61 |
6700 |
08/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
6701 |
08/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
6703 |
08/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6704 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
58.815,82 |
58.815,82 |
58.815,82 |
6708 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
84.314,99 |
84.314,99 |
84.314,99 |
6720 |
08/05/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
6722 |
09/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
34.459,06 |
34.459,06 |
34.459,06 |
Sub-total |
248.973,10 |
248.973,10 |
248.973,10 |