Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6827 |
14/05/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
985,89 |
985,89 |
985,89 |
6830 |
14/05/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
349,24 |
349,24 |
349,24 |
6831 |
14/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
6839 |
15/05/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.694,20 |
3.694,20 |
3.694,20 |
6842 |
15/05/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
6856 |
15/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
6866 |
15/05/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
9.836,28 |
9.836,28 |
9.836,28 |
6868 |
15/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
6871 |
15/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
284,56 |
284,56 |
284,56 |
6872 |
16/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
383,79 |
383,79 |
383,79 |
6875 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
6876 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6878 |
16/05/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
6882 |
16/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
6883 |
16/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
6916 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
84.126,00 |
84.126,00 |
84.126,00 |
6922 |
17/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6935 |
17/05/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
9.204,23 |
9.204,23 |
9.204,23 |
6939 |
17/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
6940 |
17/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
Sub-total |
116.746,69 |
116.746,69 |
116.746,69 |