Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12590 |
06/09/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
377,28 |
377,28 |
377,28 |
12592 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
12593 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
12596 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
12597 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
12601 |
06/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
12602 |
06/09/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
48,96 |
48,96 |
48,96 |
12624 |
09/09/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
12626 |
09/09/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
9.868,80 |
9.868,80 |
9.868,80 |
12632 |
09/09/2024 |
TATIANE FRA DALL MOLIN |
90,40 |
90,40 |
90,40 |
12636 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
5.632,00 |
5.632,00 |
5.632,00 |
12637 |
10/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
12662 |
10/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
634,98 |
634,98 |
634,98 |
12663 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12665 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
12666 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
12667 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
12668 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
12669 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
12670 |
10/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
Sub-total |
29.217,02 |
29.217,02 |
29.217,02 |