Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13529 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.202,96 |
2.202,96 |
2.202,96 |
13530 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
13531 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
2.075,15 |
2.075,15 |
2.075,15 |
13537 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.225,75 |
2.225,75 |
2.225,75 |
13538 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
1.177,68 |
1.177,68 |
1.177,68 |
13539 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
58.692,74 |
58.692,74 |
58.692,74 |
13542 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.200,04 |
3.200,04 |
3.200,04 |
13543 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
649,35 |
649,35 |
649,35 |
13544 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
13545 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
13640 |
25/09/2024 |
ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
13641 |
25/09/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
13642 |
25/09/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
13645 |
25/09/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
13655 |
25/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
192,87 |
192,87 |
192,87 |
13656 |
25/09/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
192,87 |
192,87 |
192,87 |
13679 |
26/09/2024 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
13682 |
26/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
13688 |
26/09/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
13690 |
26/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
Sub-total |
80.408,93 |
80.408,93 |
80.408,93 |