Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13918 |
01/10/2024 |
A2XR COMERCIAL LTDA |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
13919 |
01/10/2024 |
VILLAGE MED DENTARIA LTDA |
4.362,50 |
4.362,50 |
4.362,50 |
13920 |
01/10/2024 |
JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES |
3.004,20 |
0,00 |
0,00 |
13922 |
01/10/2024 |
EDISON LUIZ SCHONHORST |
6.184,90 |
6.184,90 |
6.184,90 |
13923 |
01/10/2024 |
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
13943 |
02/10/2024 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
13947 |
02/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
13948 |
02/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
13951 |
03/10/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
13952 |
03/10/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
13957 |
03/10/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
13958 |
03/10/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
13959 |
03/10/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
13961 |
03/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
13962 |
03/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
13964 |
03/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
13965 |
03/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
13967 |
03/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
13968 |
03/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
13969 |
03/10/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
25.894,50 |
22.890,30 |
22.890,30 |