Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7746 |
28/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
7747 |
28/05/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
7749 |
28/05/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
7751 |
28/05/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
7752 |
28/05/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7753 |
28/05/2024 |
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUC |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
7755 |
28/05/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.507,90 |
2.507,90 |
2.507,90 |
7756 |
28/05/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
509,95 |
509,95 |
509,95 |
7757 |
28/05/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.253,25 |
1.253,25 |
1.253,25 |
7758 |
28/05/2024 |
MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
2.138,08 |
2.138,08 |
2.138,08 |
7759 |
28/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
7760 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
7761 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
7762 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
7763 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.305,00 |
4.305,00 |
4.305,00 |
7765 |
28/05/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
985,60 |
985,60 |
985,60 |
7766 |
28/05/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
309,58 |
309,58 |
309,58 |
7768 |
28/05/2024 |
RICARDO CANOVA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
7773 |
28/05/2024 |
MATHEUS ZUKOWSKI SCHOEBERL 09689679902 |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
7774 |
28/05/2024 |
OLINDO DE CAMPOS |
2.921,90 |
2.921,90 |
2.921,90 |
Sub-total |
32.521,26 |
32.521,26 |
32.521,26 |