Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9194 |
26/06/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
440,36 |
440,36 |
440,36 |
9196 |
26/06/2024 |
ROMEU REICHERT |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
9197 |
26/06/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
9199 |
26/06/2024 |
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
9200 |
26/06/2024 |
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
515,20 |
515,20 |
515,20 |
9201 |
26/06/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
9202 |
26/06/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
9203 |
26/06/2024 |
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9204 |
26/06/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
9205 |
26/06/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
934,50 |
934,50 |
934,50 |
9206 |
26/06/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
9207 |
26/06/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
9214 |
26/06/2024 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
9217 |
26/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
9218 |
26/06/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
9225 |
27/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
542,45 |
542,45 |
542,45 |
9226 |
27/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
790,86 |
790,86 |
790,86 |
9227 |
27/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
9228 |
27/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
9229 |
27/06/2024 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
Sub-total |
20.449,37 |
20.449,37 |
20.449,37 |