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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Fonte de Recurso:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/07/2026 068.541.760-34 SILVIO LUIZ THOME FONTANA 4075/2026 LOCACAO DE IMOVEIS 3.562,02
31/07/2026 02.534.509/0001-40 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA 5555/2026 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 233,49
03/08/2026 067.748.001-65 BRENDA BATISTA RAMOS 403/2026 AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 3.500,00
03/08/2026 022.619.430-24 CRISTINA BIRGER KATZ 404/2026 AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 3.500,00
03/08/2026 067.546.581-85 ARACELIS PINEDA LONDRES 414/2026 AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.100,00
03/08/2026 824.795.180-00 JOSIAS DO PRADO PEREIRA 415/2026 AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 3.500,00
03/08/2026 013.317.190-62 LUCAS BRANDÃO SEIVALD 416/2026 AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 3.500,00
Sub-total 3.537,57

Fonte de Recurso: 1759 - Recursos Vinculados a Fundos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
20/07/2026 305.141.340-20 AIRTON FRITSCH 4328/2026 LOCACAO DE IMOVEIS 1.608,02
31/07/2026 22.155.492/0001-27 BIOMA ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 3998/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.929,55
Sub-total 924,00

Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
22/07/2026 958.998.200-04 ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA 11186/2026 DIARIAS NO PAIS 924,00
Sub-total 2.340,00

Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
28/07/2026 00.893.919/0001-51 ALICE BRAATZ ME 10463/2026 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.440,00
28/07/2026 00.893.919/0001-51 ALICE BRAATZ ME 10464/2026 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 900,00
Sub-total 24.034,85

Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
20/07/2026 55.623.647/0001-61 GAMA PNEUS LTDA 8936/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS 2.140,00
20/07/2026 59.497.813/0001-81 59.497.813 CELSO DA SILVA HAMMES 10822/2026 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 408,20
20/07/2026 91.752.071/0001-04 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA 10849/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 480,00
20/07/2026 91.752.071/0001-04 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA 10850/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 1.280,00
22/07/2026 91.083.212/0001-35 DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE 7710/2026 MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS 739,68
22/07/2026 34.412.925/0001-61 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELLI 7712/2026 MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS 2.875,60
22/07/2026 31.130.679/0001-67 31.130.679 TAIS FUCKS 9389/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.365,06
24/07/2026 08.655.160/0001-80 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10791/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 450,00
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