Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11006 |
14/07/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
318,60 |
318,60 |
318,60 |
11015 |
14/07/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.766,92 |
1.766,92 |
1.766,92 |
11024 |
14/07/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
11026 |
14/07/2023 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
11028 |
14/07/2023 |
PAULO CEZAR FERRAZ |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
11031 |
14/07/2023 |
NATANNA PRASS LTDA |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
11033 |
14/07/2023 |
CLINICA ROGER FLORIANO MACHADO LTDA |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
11045 |
17/07/2023 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
378.000,00 |
378.000,00 |
378.000,00 |
11058 |
17/07/2023 |
SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
11059 |
17/07/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
642,00 |
642,00 |
642,00 |
11060 |
17/07/2023 |
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
6.308,82 |
6.308,82 |
6.308,82 |
11062 |
17/07/2023 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
11.784,00 |
11.784,00 |
11.784,00 |
11063 |
17/07/2023 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
11064 |
17/07/2023 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
430.000,00 |
430.000,00 |
430.000,00 |
11065 |
17/07/2023 |
CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
11070 |
18/07/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
21,98 |
21,98 |
21,98 |
11071 |
18/07/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
11072 |
18/07/2023 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
11073 |
18/07/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
11074 |
18/07/2023 |
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
Sub-total |
1.157.373,32 |
1.157.373,32 |
1.157.373,32 |