Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
49 |
10/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
75 |
14/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
345,76 |
345,76 |
345,76 |
76 |
14/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
640,02 |
640,02 |
640,02 |
77 |
14/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
237,96 |
237,96 |
237,96 |
122 |
16/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
123 |
16/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
166,25 |
166,25 |
166,25 |
126 |
16/01/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
119,58 |
119,58 |
119,58 |
479 |
31/01/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
618,05 |
618,05 |
618,05 |
615 |
12/02/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.217,55 |
1.217,55 |
1.217,55 |
616 |
12/02/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
39,76 |
39,76 |
39,76 |
617 |
12/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
51,98 |
51,98 |
51,98 |
672 |
17/02/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
122,19 |
122,19 |
122,19 |
1009 |
28/02/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
1079 |
06/03/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
630,66 |
630,66 |
630,66 |
1080 |
06/03/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
252,11 |
252,11 |
252,11 |
1332 |
18/03/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
Sub-total |
5.462,35 |
5.462,35 |
5.462,35 |
Total |
5.462,35 |
5.462,35 |
5.462,35 |