Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 124 |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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8987 | 24/10/2014 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
9481 | 14/11/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 415,22 | 415,22 | 415,22 |
9551 | 19/11/2014 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
9765 | 25/11/2014 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 179,29 | 179,29 | 179,29 |
9970 | 01/12/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
9975 | 01/12/2014 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
9984 | 01/12/2014 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 447,80 | 447,80 | 447,80 |
10073 | 05/12/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
10124 | 09/12/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 629,24 | 629,24 | 629,24 |
10412 | 15/12/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 119,62 | 119,62 | 119,62 |
Sub-total | 2.957,17 | 2.957,17 | 2.957,17 |
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