Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 124 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7314 | 28/08/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 228,73 | 228,73 | 228,73 |
7315 | 28/08/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 260,31 | 260,31 | 260,31 |
7338 | 28/08/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 305,49 | 305,49 | 305,49 |
7721 | 10/09/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
7889 | 19/09/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 647,60 | 647,60 | 647,60 |
7890 | 19/09/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 715,90 | 715,90 | 715,90 |
7933 | 22/09/2014 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 371,35 | 371,35 | 371,35 |
8483 | 06/10/2014 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
8490 | 06/10/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
8644 | 14/10/2014 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
Sub-total | 3.989,38 | 3.989,38 | 3.989,38 |
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