Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
516 |
31/01/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
682 |
05/02/2018 |
INSTALACOES |
2.924,10 |
2.924,10 |
2.924,10 |
1811 |
23/03/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.602,75 |
3.602,75 |
3.602,75 |
2728 |
02/05/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
500,70 |
500,70 |
500,70 |
2731 |
02/05/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
301,55 |
301,55 |
301,55 |
2751 |
02/05/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
241,85 |
241,85 |
241,85 |
4150 |
02/07/2018 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.504,00 |
3.504,00 |
3.504,00 |
4157 |
02/07/2018 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
1.089,90 |
1.089,90 |
1.089,90 |
4449 |
13/07/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
271,20 |
271,20 |
271,20 |
5116 |
03/08/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
448,80 |
448,80 |
448,80 |
5984 |
17/09/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
934,60 |
934,60 |
934,60 |
5995 |
17/09/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
974,40 |
974,40 |
974,40 |
6341 |
27/09/2018 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
545,50 |
545,50 |
545,50 |
6415 |
03/10/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
535,60 |
535,60 |
535,60 |
6448 |
03/10/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
269,30 |
269,30 |
269,30 |
6462 |
04/10/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
350,50 |
350,50 |
350,50 |
7310 |
06/11/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.082,50 |
3.082,50 |
3.082,50 |
7361 |
12/11/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
721,40 |
721,40 |
721,40 |
8292 |
13/12/2018 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
8355 |
14/12/2018 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
941,50 |
941,50 |
941,50 |
Sub-total |
22.454,45 |
22.454,45 |
22.454,45 |