Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5371 | 02/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5372 | 02/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5373 | 02/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5374 | 02/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5602 | 12/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 97,91 | 97,91 | 97,91 |
5605 | 12/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 80,92 | 80,92 | 80,92 |
5857 | 16/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 76,72 | 76,72 | 76,72 |
5858 | 16/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 98,13 | 98,13 | 98,13 |
5869 | 16/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 70,79 | 70,79 | 70,79 |
5908 | 19/06/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 189,81 | 189,81 | 189,81 |
Sub-total | 614,28 | 614,28 | 614,28 |
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