Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4600 |
05/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
406,90 |
406,90 |
406,90 |
4657 |
09/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
219,30 |
219,30 |
219,30 |
4662 |
09/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
160,50 |
160,50 |
160,50 |
4663 |
09/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
85,80 |
85,80 |
85,80 |
4685 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
60,05 |
60,05 |
60,05 |
4686 |
10/06/2025 |
FERRAMENTAS |
370,40 |
370,40 |
370,40 |
4741 |
13/06/2025 |
FERRAMENTAS |
646,65 |
646,65 |
646,65 |
4760 |
16/06/2025 |
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
4761 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
224,20 |
224,20 |
224,20 |
4764 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
115,35 |
115,35 |
115,35 |
4765 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
110,80 |
110,80 |
110,80 |
4802 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
87,70 |
87,70 |
87,70 |
4803 |
16/06/2025 |
FERRAMENTAS |
627,60 |
627,60 |
627,60 |
4804 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
117,60 |
117,60 |
117,60 |
4807 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4809 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
4833 |
18/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
230,20 |
230,20 |
230,20 |
4851 |
18/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
610,55 |
610,55 |
610,55 |
4852 |
18/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
49,94 |
49,94 |
49,94 |
4961 |
25/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
182,10 |
182,10 |
182,10 |
Sub-total |
4.838,04 |
4.838,04 |
4.838,04 |