Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
606 |
18/01/2022 |
SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
607 |
18/01/2022 |
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
610 |
18/01/2022 |
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
612 |
18/01/2022 |
REOBOTE ENGENHARIA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
662 |
18/01/2022 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
729 |
19/01/2022 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
734 |
19/01/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.205,08 |
1.205,08 |
1.205,08 |
735 |
19/01/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
2.819,16 |
2.819,16 |
2.819,16 |
736 |
19/01/2022 |
CLARO SA |
8.061,59 |
8.061,59 |
8.061,59 |
737 |
20/01/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
738 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
739 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
740 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
741 |
20/01/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
744 |
20/01/2022 |
RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
747 |
20/01/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
749 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
750 |
20/01/2022 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
751 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
90,45 |
90,45 |
90,45 |
752 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
145,80 |
145,80 |
145,80 |
Sub-total |
23.105,48 |
23.105,48 |
23.105,48 |