Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14168 |
10/10/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
14169 |
10/10/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
14171 |
10/10/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
14172 |
10/10/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.288,16 |
1.288,16 |
1.288,16 |
14174 |
10/10/2024 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
14175 |
10/10/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
14178 |
10/10/2024 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
14180 |
10/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
14181 |
11/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
14182 |
11/10/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
14183 |
11/10/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
14186 |
11/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
14189 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14190 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14191 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14192 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14193 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
14194 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14195 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
14196 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Sub-total |
17.623,76 |
17.623,76 |
17.623,76 |