Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10861 |
30/07/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.156,38 |
1.156,38 |
1.156,38 |
10897 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10898 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
10899 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
10900 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
10921 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
23,34 |
23,34 |
23,34 |
10923 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
10925 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
12.615,07 |
12.615,07 |
12.615,07 |
10941 |
31/07/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
464,85 |
464,85 |
464,85 |
10943 |
31/07/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
417,67 |
417,67 |
417,67 |
10946 |
31/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
10964 |
01/08/2024 |
RODRIGO VICENTE LTDA |
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
10965 |
01/08/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
10966 |
01/08/2024 |
55.571.406 NELCI DILLY SCHUMACHER |
1.047,89 |
1.047,89 |
1.047,89 |
10994 |
05/08/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
11013 |
06/08/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11024 |
07/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
11034 |
07/08/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11068 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
22.775,44 |
22.775,44 |
22.775,44 |
11069 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
66.883,16 |
66.883,16 |
66.883,16 |
Sub-total |
119.117,85 |
119.117,85 |
119.117,85 |