Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8331 |
20/06/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
844,64 |
844,64 |
844,64 |
8332 |
20/06/2024 |
LETICIA DOS SANTOS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
8333 |
20/06/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
8334 |
20/06/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
8340 |
20/06/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
8344 |
20/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8348 |
21/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
712,47 |
712,47 |
712,47 |
8357 |
21/06/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
8366 |
21/06/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8371 |
24/06/2024 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
8372 |
24/06/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.648,00 |
1.648,00 |
1.648,00 |
8384 |
24/06/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
65,79 |
65,79 |
65,79 |
8390 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
101,69 |
101,69 |
101,69 |
8392 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
8393 |
24/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
8408 |
24/06/2024 |
JULIANA ROSA |
478,80 |
478,80 |
478,80 |
8409 |
24/06/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
8418 |
24/06/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
8867 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
15.919,21 |
15.919,21 |
15.919,21 |
8868 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.934,92 |
22.934,92 |
22.934,92 |
Sub-total |
67.343,12 |
67.343,12 |
67.343,12 |