Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10913 |
31/07/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
10914 |
31/07/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
10915 |
31/07/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
15.752,00 |
15.752,00 |
15.752,00 |
10916 |
31/07/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA conta nota fiscal |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
10917 |
31/07/2024 |
ENDODIAGNÓSTICO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
10920 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,57 |
163,57 |
163,57 |
10940 |
31/07/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
2.532,00 |
2.532,00 |
2.532,00 |
10942 |
31/07/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
18.253,00 |
18.253,00 |
18.253,00 |
10948 |
31/07/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
106.714,52 |
106.714,52 |
106.714,52 |
10954 |
31/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
7.841,12 |
7.841,12 |
7.841,12 |
10956 |
31/07/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
5.527,95 |
5.527,95 |
5.527,95 |
10959 |
01/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
290,49 |
290,49 |
290,49 |
10960 |
01/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA conta nota fiscal |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
10961 |
01/08/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
10963 |
01/08/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
10967 |
01/08/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
10981 |
02/08/2024 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
8.752,80 |
8.752,80 |
8.752,80 |
10984 |
02/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10985 |
02/08/2024 |
DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10986 |
02/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
232.170,50 |
232.170,50 |
232.170,50 |