Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15433 |
31/10/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
15434 |
31/10/2024 |
JOEL DA SILVA |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
15435 |
31/10/2024 |
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
15436 |
31/10/2024 |
MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
9.854,00 |
9.854,00 |
9.854,00 |
15437 |
31/10/2024 |
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
15438 |
31/10/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
1.585,60 |
1.585,60 |
1.585,60 |
15439 |
31/10/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
10.702,80 |
10.702,80 |
10.702,80 |
15440 |
31/10/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
9.753,48 |
9.753,48 |
9.753,48 |
15441 |
31/10/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
12.191,85 |
12.191,85 |
12.191,85 |
15442 |
31/10/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
9.920,00 |
9.920,00 |
9.920,00 |
15443 |
31/10/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
15444 |
31/10/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
15446 |
31/10/2024 |
DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002 |
9.580,00 |
9.580,00 |
9.580,00 |
15447 |
31/10/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.951,20 |
2.951,20 |
2.951,20 |
15448 |
31/10/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
1.838,10 |
1.838,10 |
1.838,10 |
15449 |
31/10/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.804,68 |
1.804,68 |
1.804,68 |
15450 |
31/10/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.804,68 |
1.804,68 |
1.804,68 |
15455 |
31/10/2024 |
ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON |
854,41 |
854,41 |
854,41 |
15469 |
01/11/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
3.320,00 |
3.320,00 |
3.320,00 |
15470 |
01/11/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.557,74 |
2.557,74 |
2.557,74 |
Sub-total |
88.446,94 |
88.446,94 |
88.446,94 |