Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15847 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
15862 |
18/11/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
4.266,20 |
4.266,20 |
4.266,20 |
15942 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
15947 |
22/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
15948 |
22/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
15949 |
22/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
15950 |
22/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
15958 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
16014 |
26/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
16015 |
26/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
16016 |
26/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
16017 |
26/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
16018 |
26/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
16019 |
26/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
16770 |
27/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
16774 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
16777 |
27/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
16778 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
16780 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
16786 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
Sub-total |
23.979,60 |
23.979,60 |
23.979,60 |