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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
14190 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 659,20 659,20 659,20
14191 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 659,20 659,20 659,20
14192 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 160,00 160,00 160,00
14194 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 160,00 160,00 160,00
14200 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 160,00 160,00 160,00
14204 11/10/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 100,00 100,00 100,00
14205 11/10/2024 AIRTO SCAPINI ME 947,60 0,00 0,00
14207 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 2.595,60 2.595,60 2.595,60
14208 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 1.442,00 1.442,00 1.442,00
14209 11/10/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.854,00 1.854,00 1.854,00
14211 11/10/2024 AIRTO SCAPINI ME 947,60 0,00 0,00
14212 11/10/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.854,00 1.854,00 1.854,00
14214 11/10/2024 ODOLIR JOSE GATTI 865,20 865,20 865,20
14216 11/10/2024 ODOLIR JOSE GATTI 865,20 865,20 865,20
14219 11/10/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.854,00 1.854,00 1.854,00
14221 11/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 2.822,20 2.822,20 2.822,20
14244 15/10/2024 TAIS FUCKS 02402582073 100,00 100,00 100,00
14245 15/10/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 947,60 947,60 947,60
14342 16/10/2024 UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS 16.374,00 16.374,00 16.374,00
14378 17/10/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 659,20 659,20 659,20
Sub-total 36.026,60 34.131,40 34.131,40
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