Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14190 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14191 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
14192 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14194 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14200 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
14204 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
14205 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
14207 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
14208 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
14209 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
14211 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
14212 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
14214 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
14216 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
14219 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
14221 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.822,20 |
2.822,20 |
2.822,20 |
14244 |
15/10/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
14245 |
15/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
14342 |
16/10/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
16.374,00 |
16.374,00 |
16.374,00 |
14378 |
17/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
Sub-total |
36.026,60 |
34.131,40 |
34.131,40 |