Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5492 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
5493 | 16/07/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
5494 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 229,35 | 229,35 | 229,35 |
5495 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 337,80 | 337,80 | 337,80 |
5496 | 16/07/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 204,50 | 204,50 | 204,50 |
5497 | 16/07/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
5498 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 228,40 | 228,40 | 228,40 |
5499 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 49,65 | 49,65 | 49,65 |
5502 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.127,92 | 2.127,92 | 2.127,92 |
5503 | 16/07/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.290,46 | 1.290,46 | 1.290,46 |
Sub-total | 4.854,58 | 4.854,58 | 4.854,58 |
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